为不断加强内部审计效能,落实高质量发展要求,5月27日下午,承秦处召开内部审计问题通报会,对2019年度财务收支预算执行审计、日常养护工程审计、6项养护专项工程审计以及刘长军、徐二星两位同志的离任经济责任审计中发现的问题予以通报。承秦处处长、副处长及各部门负责人均到会参加了会议。
会议强调,一是要端正态度、高度重视。内审部门要制定详细整改清单并下发到责任部门和责任人。第一责任部门和责任人在工作时必须再细心一些、再精准一些;二是要完善制度,加强管理。归口管理部门要切实担负起审核督导责任;三是要提高政治站位,狠抓整改。各部门要严格按照精细化管理手册要求落实制度,执行制度。
文/审计科 董海燕
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